內(nèi)蒙古審計廳強化經(jīng)濟責任審計結果運用
【發(fā)布時間:2009年04月21日】
【來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳】
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    2008年,內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳對15名黨政和企事業(yè)廳局級領導干部的任期經(jīng)濟責任進行了審計。審計查出各種違規(guī)行為金額50.26億元,移送紀檢、監(jiān)察和其他有關部門處理案件線索6起,涉及11人,對違紀問題作出了審計決定,對違規(guī)和管理不規(guī)范問題提出審計整改要求,并提出40余條加強財政財務管理的審計意見和建議。

    為了強化審計結果運用,發(fā)揮審計監(jiān)督的建設性作用,督促被審計領導和單位在整改期限內(nèi)認真整改落實,對其他地區(qū)、部門和單位起到警示作用,近期,,內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委組織部和自治區(qū)審計廳對2008年自治區(qū)廳局級領導干部任期經(jīng)濟責任審計情況在區(qū)有關部門進行了通報。

    通報要求,各級黨委、政府和有關部門要高度重視經(jīng)濟責任審計工作,強化對經(jīng)濟責任審計結果的運用,建立完善審計結果運用機制,真正把審計結果作為干部考核評價的一個重要依據(jù)。各級干部監(jiān)督管理部門要切實加強對領導干部法律法規(guī)和相關財政財務管理知識的培訓,特別是要加強任前培訓,提高領導干部依法行政的責任意識。今后,被審計單位和領導干部要對照審計機關下達的審計決定和出具的審計報告,要查找問題癥結,認真分析原因,有針對性制定整改方案,切實抓好整改落實。



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