浙江長興:力促審計整改“標本兼治”
【發(fā)布時間:2022年01月06日】
【來源:浙江省湖州市長興縣審計局】
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近年來,浙江省湖州市長興縣審計局聚焦審計監(jiān)督“事前、事中、事后”三個環(huán)節(jié),通過“事前”統(tǒng)籌審計項目管理,“事中”壓實整改單位主體責任,“事后”加強審議促整改成效制度化,使審計整改發(fā)揮“標本兼治”作用。

強化人大審計協(xié)作,構筑全過程監(jiān)督體系。一是實行《審計項目計劃管理》。審計機關編制年度審計項目計劃前,在廣泛調研的基礎上,聽取縣人大財經委或人大常務委員會有關工作機構的意見建議。2021年,縣審計局共完成縣人大交辦部門預算執(zhí)行等審計項目6個。二是制訂《審計整改協(xié)作制度》。對被審計單位超整改期未整改到位或未按要求報送審計整改結果等,審計機關向被審計單位出具《審計整改督促告知函》并抄送給鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團或縣人大財經委,督促有關部門和單位及時清理不合理的制度和規(guī)則,建立健全有關制度規(guī)定,2021年抄送6份,縣人大開展審計整改督辦2次,推動縣級層面建立健全制度4項。三是出臺《長興縣人大常委會關于審議監(jiān)督審計整改查出問題的辦法》。縣人大常委會將全縣財政決算草案和預算執(zhí)行、專項資金、重大政策落實、政府性投資項目及國有企業(yè)財務收支等審計中查出的問題,列入年度監(jiān)督工作計劃。

建立“紀審聯(lián)動”閉環(huán)機制,提升監(jiān)督質效。一是建立定期會商機制。每季度召開聯(lián)席會議列出群眾反映強烈的重點部門、重點單位和重點資金使用等方面事項,制定“審計重點建議書”并列舉廉政風險點,加強審計工作的針對性。二是建立線索移送機制。雙方在各自監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)存疑的問題線索,互相提請對方提前介入、共同研判,形成案件發(fā)現(xiàn)、移送和查處的良性循環(huán)。三是建立整改跟蹤督查機制。根據(jù)審計整改報告,縣紀委將審計結果作為全面從嚴治黨責任制檢查和縣委巡察的重要參考內容,并列入領導干部述廉述責必述內容,對審計結果整改不到位,以及存在違紀違規(guī)問題、屢審屢犯問題的單位,通過追責問責,堅決予以糾正。

建立完善“審計問題清單”機制,晾曬整改工作。一是建立問題定期梳理發(fā)布制度。結合省市縣“審計問題清單”,對清單中整改進度嚴重滯后的問題,需要多跨協(xié)同的問題,具有普遍性需要以點帶面、舉一反三的問題,由縣委辦督查室、縣府辦信息督查科一月一次進行動態(tài)發(fā)布。二是強化問題清單整改責任落實。將“審計問題清單”整改情況,納入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、園區(qū))黨政領導班子和縣級機關各部門領導班子年度述職重要內容。要求問題整改涉及的單位認真落實整改主體責任,“一把手”要帶頭抓好重大、重要、“多跨”問題的協(xié)調解決,對整改結果的真實性、有效性負責。三是完善問題整改閉環(huán)管理機制。嚴格實行“交辦-整改-反饋-審核-銷號”閉環(huán)管理。要求涉及的整改責任單位每月末向審計部門報告整改進展情況,同時對問題整改實行銷號管理。審計部門定期組織開展重點問題“回頭看”,特別是全縣面上共性問題,落實有效管控措施,防止反彈回潮。

2021年審計工作報告中反映的249個問題,已整改到位240個,尚在整改中9個,整改率96.39%。(沈一航)

責任編輯:種震宇
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