黑龍江:組織開展內(nèi)部審計專項檢查
【發(fā)布時間:2021年01月28日】
【來源:黑龍江省審計廳】
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近日,為全面貫徹落實《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,進一步加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)監(jiān)督,促進內(nèi)部審計工作的規(guī)范化建設(shè),發(fā)揮內(nèi)部審計作用,黑龍江省審計廳派出工作組,對部分省直單位、企業(yè)、高校等15個部門、單位的內(nèi)部審計工作情況進行了專項檢查。

檢查組采取聽取匯報、座談交流和資料核查的方式,重點檢查了內(nèi)審機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況、領(lǐng)導(dǎo)體制建立情況、制度建立健全情況、職責(zé)履行情況、審計項目質(zhì)量情況、審計結(jié)果運用情況及2020年度審計項目完成情況。針對各單位存在的問題,檢查組進行了現(xiàn)場指導(dǎo),并出具了反饋意見,提出了進一步建議。

通過專項檢查,提高了各單位對內(nèi)部審計工作的重視程度,規(guī)范了內(nèi)部審計行為,加強了內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制,提升了內(nèi)部審計監(jiān)督整體效能,進一步促進各單位發(fā)揮內(nèi)部審計在組織治理中的基礎(chǔ)性、源頭性、預(yù)防性作用。(黑龍江省審計廳)

責(zé)任編輯:種震宇
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