云南省審計廳對廳機關財務進行內部審計
【發(fā)布時間:2013年04月01日】
【來源:云南省審計廳】
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    日前,云南省審計廳黨組專題聽取了廳機關內部審計綜合情況匯報。這是該廳從嚴治審,強化內部監(jiān)督,規(guī)范財務管理的一項有效舉措。

    根據《行政監(jiān)察法》及實施條例的相關規(guī)定和工作安排,云南省審計廳近期抽調6名干部組成3個審計組,分別對廳機關、服務中心、科培中心、內審協會和廳機關工會2012年度財務進行內部審計。審計組依據《云南省審計廳2012年度財務審計檢查實施方案》,重點對5個單位財務收支管理情況、內部管理制度的執(zhí)行情況和以往審計檢查發(fā)現問題的整改落實情況進行了審計檢查。

    從審計檢查的情況看,5個被審計單位總體上能較好執(zhí)行各項法規(guī)和廳機關內部管理規(guī)定,各類財務報表齊全,內容完整,賬表相關數據相符,會計資料全面真實地反映了年度財務收支情況和資金狀況;會計業(yè)務處理清晰,核算規(guī)范,審核審批手續(xù)健全,審計成本得到了有效控制。

    審計意見得到了5個被審計檢查單位的認可,均表示要以此次審計檢查為契機,努力為廳機關當好家,理好財。(解瓊珍  張倩倩)
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