最近,審計署駐鄭州特派辦抽調人員組成內部審計組,對2008年度辦本級及所屬單位財政財務收支的真實、合法、效益情況進行審計。審計組通過近三周的審計出具了審計報告,并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出了審計建議,促進了該辦財務管理水平的提高。這次內部審計有以下特點:
“一個中心”。審計組堅持以客觀地反映鄭州辦本級及所屬單位財政財務收支情況為中心,在機關財務自查的基礎上,依照《審計署鄭州特派辦內部審計制度》的規(guī)定,對辦本級、機關后勤服務中心的會計賬簿、憑證和其他檔案資料進行了全面檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題均如實在審計報告中反映。
“二個思路”。一是以嚴格的標準對2008年度辦本級及其所屬單位財政財務收支的真實、合法、效益情況進行全面審計,凡是不合規(guī)或存在財務風險的問題,不論大小均反映出來;二是突出內部審計的“免疫系統(tǒng)”功能,通過內部審計促進問題的整改,防范和化解風險,杜絕以后出現(xiàn)類似問題,提升全辦財務管理水平。
“三個重視”。一是該辦黨組高度重視本次內部審計工作,協(xié)調抽調有關處室人員組成審計組,專門將特派辦會議室作為內部審計組的辦公室。特派員在審計期間多次詢問內部審計的進展情況并聽取審計組的匯報;二是各處室高度重視配合工作,支持審計組的調查工作,積極提供各項資料和數(shù)據(jù);三是審計組成員高度重視身負的職責,連續(xù)兩個周末加班,圓滿地完成了這次審計任務。(劉靜、路迎輝、蘇杭)
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