審計署成都辦積極推行財務公開進一步加強財務管理
【發(fā)布時間:2011年11月23日】
【來源:審計署成都辦】
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    日前,審計署駐成都特派辦在該辦專網(wǎng)公告欄向全辦干部職工公開了一年一度的財務情況。這是該辦近年來加強財務管理的重要舉措,取得了較好成效。

    本次財務公開的內(nèi)容主要包括兩大方面:一是全辦2010年度財務收支情況和主要財務狀況。對財務收支情況,首先把全辦全年的收入作了詳細列示。接著對工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、審計業(yè)務費支出、一般行政管理事務和審計管理專項經(jīng)費支出、住房公積金和住房補貼支出等分別進行了公開。對有關支出與上一年相比發(fā)生較大變化的做出了具體說明。同時,對2010年度主要財務狀況,包括資產(chǎn)情況、負債情況和凈資產(chǎn)情況等也進行了公開。特別是對職工較為關注的個人收入情況,包括在職職工個人收入情況和離退休人員個人收入情況也進行了公開。對職工個人收入中的各項津補貼項目和標準都一一作了列示和說明。二是2010年的財務工作情況。去年,全辦繼續(xù)推行全面預算管理,對全辦所有會計核算單位、各處室和審計項目經(jīng)費全部實行了預算管理。進一步改進完善外勤經(jīng)費管理,以審計署下達的審計項目計劃為主要參考依據(jù),參照歷史數(shù)據(jù)及全辦審計工作部署,充分聽取各業(yè)務處室意見,通過測算確定差旅費控制總額及各項目的概預算,形成既有總量控制,又有分項目預算的成本管理核算體系。同時,在辦內(nèi)公開審計項目預算分配辦法、決策過程和實際執(zhí)行情況等。

    為增強財務公開的真實性,該辦在公開一年一度的財務前,要組織有關部門開展財務自查和內(nèi)審工作。內(nèi)審工作組嚴格執(zhí)行審計程序、準確把握審計標準、如實報告審計情況、明確提出審計建議。針對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題,認真加以整改。同時,該辦還主動接受審計署財務檢查組的檢查。

    從本次財務公開情況看,最顯著的特點是厲行節(jié)約。為貫徹審計署開展厲行節(jié)約精神,全辦大力壓縮公用經(jīng)費開支近50萬元,招待費、出國費、辦公費等都不同程度的有所下降。下一步,該辦財務工作的重點之一仍是繼續(xù)開展厲行節(jié)約活動,努力打造節(jié)約型審計機關。(孫暉  張華榮)
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