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08年度審計報告摘錄七:13戶中央企業(yè)會計信息質(zhì)量明顯提高,但仍有多計和少計賬目等問題
 
【時間:2009年06月25日】 【來源:審計署辦公廳】字號: 【大】 【中】 【小】
    
    對中國航天科工集團公司等13戶中央企業(yè)的審計,審計資產(chǎn)總額占這些企業(yè)會計報表資產(chǎn)總額的60%以上。審計結(jié)果表明,這些企業(yè)按照黨中央、國務(wù)院部署,采取有效措施,積極應(yīng)對國際金融危機的影響,取得明顯效果;企業(yè)的主業(yè)競爭能力明顯增強,管理水平進一步提升,會計信息質(zhì)量明顯提高。審計也發(fā)現(xiàn),13戶企業(yè)多計利潤12.86億元,少計利潤53.69億元,多計資產(chǎn)9.67億元,少計資產(chǎn)58.47億元;由于決策失誤、管理不善和違規(guī)操作等,造成損失和國有資產(chǎn)流失63.72億元。
    在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展方面,引導(dǎo)和支持企業(yè)提升核心競爭力的相關(guān)政策措施有待進一步完善。以汽車行業(yè)為例,國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)大多采取“以市場換技術(shù)”的方式與國外公司合資合作,但在技術(shù)、品牌、產(chǎn)品制造和營銷網(wǎng)絡(luò)等方面保護中方權(quán)益、推進“以市場換技術(shù)”的規(guī)定不健全,既影響了“以市場換技術(shù)”的實施效果,還在一定程度上壓縮了自主品牌的市場空間。
    針對上述問題,有關(guān)部門和企業(yè)積極整改。對多計和少計的賬目,進行了調(diào)整;對已造成的損失,追究了相關(guān)人員責任,并進一步完善了內(nèi)部管理和控制制度;對相關(guān)政策措施不夠完善的問題,相關(guān)部門正在研究健全制度。
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