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通報問題清單 嚴肅審計整改 重慶市審計局、財政局聯(lián)合召開審計結(jié)果通報暨審計整改推進會
 
【時間:2015年08月20日】 【來源:重慶市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】

近日,為有效提升審計成果,推動審計整改取得實效,重慶市審計局、財政局從實現(xiàn)部門聯(lián)動、加強跟蹤檢查、提升整改合力入手,首次聯(lián)合召開市級部門(單位)2014年度預算執(zhí)行審計結(jié)果通報暨審計整改推進會。兩局相關負責人對審計結(jié)果進行了通報,并提出了審計整改要求,明確了下一步規(guī)范預算執(zhí)行和財政財務管理行為的相關措施。30個市級部門(單位)分管領導及相關處室負責人、市審計局和市財政局相關處室負責人共130余人參加了會議。

會議通報了審計發(fā)現(xiàn)的預算編制不合理、預算執(zhí)行不嚴格、決算(草案)編報不真實、資產(chǎn)和財務管理不規(guī)范、人員編制控制不到位等問題,指出了各單位在財務核算、辦公用房管理以及盤活存量資金等方面存在的一些普遍性、傾向性問題。

會議指出,各單位主要負責人作為落實審計整改工作的第一責任人,對重大問題要親自管、親自抓;各單位要正確對待審計揭示的問題,建立健全審計整改責任機制,屬于個別單位問題的,要在規(guī)定時限內(nèi)不折不扣、堅決嚴肅地整改;屬于需要主管部門配合解決的,要加大協(xié)調(diào)配合力度;涉及政策制度層面的,要加強研究,積極提出完善建議,確保審計整改落到實處。

會議明確,各單位要以審計整改為契機,不斷加強預算管理和財政財務收支管理。一是要加強內(nèi)部審計工作。建立健全內(nèi)審機構,加強人員培訓,提高業(yè)務技能,加大對單位重大決策、開支、資金分配的監(jiān)督力度;要規(guī)范內(nèi)部審計購買社會服務行為,謹慎選擇社會中介機構參與監(jiān)督。二是強化國有資產(chǎn)管理。不斷完善國有資產(chǎn)管理制度體系,從資產(chǎn)配置、使用、處置環(huán)節(jié)加強管理。三是提高部門預決算編制水平,加大存量資金盤活力度。要將所有收支納入預算管理,充分預計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,并分類納入次年的部門預算;完善項目支出預算,逐步提高公用經(jīng)費定額保障度;清理資金二次分配權,提早細化落實,嚴格預算執(zhí)行;加強部門預決算監(jiān)督,提高財政預決算公開水平。

下一步,市財政局將認真落實審計建議,對全市行政事業(yè)單位開展財務核算專項檢查,并對市級部門所屬企業(yè)進行全面清理,出臺加強行政事業(yè)單位財務管理和資產(chǎn)管理的相關規(guī)定,強化財務人員培訓,全面整改和規(guī)范部門(單位)財務核算行為;同時,將建立存量資金定期清理機制,編制財政中期規(guī)劃和3年滾動預算,盤活存量資金,防止財政資金沉淀。市審計局將對30個市級部門(單位)預算執(zhí)行審計整改和移送處理事項辦理情況進行持續(xù)跟蹤檢查,并將審計整改情況向市政府報告、向社會公開,從源頭上防止屢審屢犯問題的發(fā)生,促進提高財政預算管理水平。(盛成紅)

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