10月27日,重慶市審計局組織召開了全市內部審計工作會,就深入貫徹落實《重慶市人民政府辦公廳關于進一步加強內部審計工作的意見》,推進全市內部審計工作發(fā)展進行安排部署。市政府副秘書長張智奎出席會議并作講話,市審計局局長袁天長主持會議。
會議認為,去年全市內部審計工作電視電話會召開后,各級各單位更加重視內部審計工作,內部審計業(yè)務范圍不斷拓展,機制不斷完善,督導不斷加強,全市內部審計工作取得了較為明顯的成效。一年來各單位共實施內部審計項目3.7萬個,審計監(jiān)控資金近4000億元,增加經(jīng)濟效益77億元,87名責任人受到行政處分。
會議要求,各單位內部審計機構要牢固樹立科學審計理念,緊緊圍繞“發(fā)現(xiàn)問題、督促整改、堵塞漏洞、反對腐敗”,拓展工作內容,創(chuàng)新方式方法,提升業(yè)務質量,深入?yún)⑴c單位治理,促進完善內控制度,推動中央和市委、市政府重大決策部署有效落實,保證本單位重點經(jīng)濟工作有效推進,更好地發(fā)揮內部審計規(guī)范管理、促進發(fā)展、監(jiān)督保護干部的重要作用,打牢審計監(jiān)督全覆蓋的基礎。
會議強調,各單位主要負責人應直接分管內部審計工作,不斷加強內審隊伍建設,保障工作經(jīng)費,充分運用審計成果,支持審計人員依法履行職責,增強內部審計的獨立性和權威性。紀檢監(jiān)察、組織人事、財政、編制等部門要發(fā)揮職能作用,大力支持內部審計工作,著力營造良好的內部審計環(huán)境。全市審計機關要依法加強對內部審計的業(yè)務指導和監(jiān)督,著力提升內部審計質量;要依法開展對會計師事務所、造價咨詢公司、資產(chǎn)評估公司等相關中介機構為屬于審計機關監(jiān)督對象的單位出具報告的真實性、合規(guī)性的核查,形成審計監(jiān)督的整體合力。
市屬各國家機關和事業(yè)單位、重點國有企業(yè)分管內部審計工作的領導和內部審計機構負責人,區(qū)縣審計機關分管內部審計工作的領導和負責內部審計工作的科室負責人300余人參加了會議。(曹北平)