近年來,江蘇省江陰市審計局嚴格落實《保密法》規(guī)定,堅持“六個強化”,不斷提高審計干部保密意識,筑牢保密防線,確保審計安全“零差錯”。
一是強化組織機構建設。成立并及時調整江陰市審計局保密委員會,嚴格落實“一把手”負責制,實行保密工作目標化管理,將保密責任細化分解到各科室和下屬事業(yè)單位,納入年度工作綜合考評體系。單獨設置保密室,做到物防和技防相結合,確保涉密資料的安全。
二是強化保密宣傳教育。對全局審計干部進行經常性保密知識培訓,利用微信平臺宣傳保密知識,堅持把保密法律法規(guī)知識的學習作為涉密人員上崗、在崗培訓和離崗、離職教育的重要內容。每個審計人員都簽訂保密承諾書,切實將保密責任落實到每個崗位和每個審計人員身上,促進全體審計人員嚴格履行保密職責。
三是強化網絡保密管理。嚴格內部工作計算機和存儲介質保密管理工作,在審計專網內部安裝準入設備,對工作電腦上的U盤實行授權管理。同時,根據上級審計機關要求,將政務外網和普通外網實行邏輯隔離,進一步確保網絡信息安全。
四是強化信息公開保密審查。網絡信息發(fā)布嚴格實行信息公開三級審查制度,由一把手領導總負責,保密工作分管領導具體負責,辦公室負責實施并做好相關臺賬登記工作。
五是強化涉密載體回收銷毀。對審計中涉及的單位商業(yè)秘密和財務數(shù)據嚴格保密,審計結束后對不需存檔的相關資料和數(shù)據進行集中銷毀,做到保密工作萬無一失。
六是強化保密制度建設。更新完善保密制度,規(guī)范密件收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié),完善審計人員離崗、離職操作規(guī)程,深入推進審計保密工作的制度化、規(guī)范化。同時,使保密自查工作常態(tài)化,查找存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),有針對性地采取改進措施,消除保密工作安全隱患。(陳敏敏)