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湖北孝感市審計局強化“四制”擴內需促增長
 
【時間:2009年06月26日】 【來源:湖北省孝感市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】
    
    近期,湖北省孝感市審計局召開全市擴大內需中央專項資金審計調查和政府債券跟蹤審計檢查通報會。會議在通報第一季度審計調查情況的同時,針對存在的問題,明確要強化“四制”,進一步做好擴大內需中央專項資金審計調查工作和即將開始的政府債券跟蹤審計工作,使中央擴大內需、促進增長的決策落實到實處,更好地發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能的作用。
    一是實行責任制和責任追究制度。在堅持“一把手”負總責,專班具體抓落實的同時,明確分管領導為責任領導,要具體抓,要深入到審計第一線,搞好組織協調工作。主審人員為責任人,具體負責項目的實施工作,出現上報審計數據和報告不及時、不準確、不真實的情況,將追究責任領導和責任人的責任。
    二是專兼結合制度。由財政審計科(股)專門負責擴大內需中央專項資金的審計調查和政府債券跟蹤審計的組織協調、資金撥付、抽查、上報等工作,相關業(yè)務科室具體負責對口項目資金使用和項目實施工作的審計和審計調查,做到分工協作,專兼結合,切實解決由于批次增加,帶來的資金和項目量大,而難以全面審計的問題,做到專項資金審計調查全覆蓋。
    三是實行檢查通報制度。由市紀委、監(jiān)察局、審計局、發(fā)改委、財政局組成擴大內需促進經濟增長專項檢查領導小組,市委常委、市紀委書記張依濤任組長,市紀委副書記,監(jiān)察局長田立、市審計局長鐘淮山任副組長,每季度對各縣(市)區(qū)落實中央擴大內需專項資金的撥付、使用和項目實施情況進行重點檢查和抽查,對檢查情況和各縣(市)區(qū)上報時間、數據的準確性,審計報告的質量進行通報。在6月23日召開的全市擴大中央專項擴大內需中央專項資金審計調查專題會議上,以孝審財發(fā)[2009]29號文件,通報了一季度審計調查情況。
    四是實行聯席會議制度。市縣兩級分別由紀委、監(jiān)察局、發(fā)改委(局)、財政局、審計局等組成聯席會議,每季度召開一次聯席會議,通報審計調查和跟蹤審計情況,分析本地落實擴大內需中央專項資金的撥付、使用情況,研究解決資金撥付、使用中的問題,做到邊審邊改,以審促改。

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