近年來,審計署駐成都特派辦十分重視內部審計工作,認真組織開展一年一度的內部審計,針對內部審計發(fā)現的問題,積極采取整改措施,落實審計建議,對促進內部管理產生了較好的作用。
一是辦黨組高度重視內部審計工作。辦黨組將內部審計作為規(guī)范內部管理、防范內部風險、提高資金使用效益、構筑反腐防線的重要舉措。內部審計在每年都被列入特派辦的重要議事日程,并指定辦紀檢組長負責主抓該項任務,行政事業(yè)審計處具體負責實施。同時,辦黨組對內部審計工作提出了明確要求,要求負責實施內部審計的部門必須嚴格執(zhí)行審計程序、準確把握審計標準、如實報告審計情況、明確提出審計建議。
二是加強內部審計發(fā)現問題的整改工作。每年,針對審計發(fā)現的問題,該辦都要召開特派員會議,專門討論審計發(fā)現問題,分析問題成因,并根據審計建議,部署整改任務。對于整改工作,不僅要求問題部門及時整改并反饋整改情況,還要求負責內部審計的部門跟蹤檢查,督促整改到位。
三是重視制度建設和長效機制的建立。針對內部審計發(fā)現的問題,在要求相關部門認真整改的同時,該辦注重從機制體制制度層面分析問題成因,完善相關制度,構建長效機制,防止類似問題重復發(fā)生。
通過幾年的不斷努力,該辦的內部審計在規(guī)范管理、防范風險、提高資金使用效益、構筑反腐防線方面的作用不斷顯現。近幾年,該辦在財務核算、資產管理等方面未發(fā)生一例重大違規(guī)問題,較好地保障了全辦各項工作的順利進行。(孫暉 寧波 廖姝凝)
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