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審計署長春辦認真開展內部審計工作
 
【時間:2012年05月17日】 【來源:審計署長春辦】字號: 【大】 【中】 【小】
    為切實加強機關財務管理工作,近日,審計署駐長春特派辦開展了2011年度內部審計工作,堅持用審計別人的標準審視自己,進一步提高財務管理規(guī)范化、專業(yè)化和科學化水平,確?!耙詫彺俟堋眱炔繉徲嬆繕说膶崿F(xiàn)。

    一是高度重視,強化組織領導。該辦高度重視內部審計工作,由駐辦紀檢組長牽頭主抓,并抽調實戰(zhàn)能力過硬的綜合部門及業(yè)務處室人員組成內審組,增強了內部審計工作的人員力量,強化了內審工作的工作力度,同時相關部門積極配合,確保內審工作取得較好的效果。

    二是周密部署,確保內部審計質量。紀檢組長組織內審組成員召開專門會議,對內部審計工作提出明確要求,詳細制定年度內部審計工作實施方案,擴大內審覆蓋范圍,并有針對性地確定審計重點,確保內部審計工作的質量。

    三是重視整改,保障內部審計工作成效。針對內部審計查出的問題,該辦召集相關部門負責人積極查找和分析原因,認真研究制定整改措施,切實完善內部控制制度和規(guī)范財務管理,確保內部審計工作取得實效。(陳喆)
    
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